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Internal Audit Organization And Operations

內部稽核組織及運作

內部稽核之目的

本公司設置內部稽核,其目的在於協助公司透過有系統及有紀律之方法,評估及改善風險管理、控制及治理過程之效果,以達成公司目標。

內部稽核組織

本公司內部稽核部門設有稽核主管1人,稽核員若干人,直屬董事會,地位超然獨立。

內部稽核組織之運作

稽核方式主要依據風險程度訂定稽核計畫,並提報董事會通過並執行,另視需要執行專案稽核。並針對缺失及異常事項,定期跟催其改善情形。內部稽核單位每月將稽核報告及相關資料交付監察人查閱,同時定期於董事會報告內部稽核業務執行情形。

內部稽核人員任免及考評說明

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人事管理規定」、「員工任用管理辦法」之規定辦理,其考評每年執行兩次,前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。
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